Auditoria Interna

A Auditoria Interna é o órgão responsável pela promoção do controle da legalidade, legitimidade e avaliação dos resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da UFMS, tendo como missão fortalecer e assessorar a alta administração da universidade, buscando agregar valor à gestão segundo os princípios constitucionais e legais.

As atividades da Auditoria Interna permeiam todas as áreas da UFMS, prestando orientação aos administradores quanto aos princípios e às normas de controle interno caracterizando-se, assim, como um trabalho preventivo no que se refere à utilização dos recursos públicos.

Como é órgão de controle interno e de avaliação de resultados, a Auditoria está subordinada diretamente ao Conselho Universitário, conforme Resolução COUN nº 25, de 18 de maio de 2016, e se sujeita à orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, prestando apoio aos órgãos e às unidades que o integram, conforme o artigo 15 do Decreto n° 3.591, de 06 de Setembro de 2000. Essa vinculação técnica visa proporcionar qualidade aos trabalhos e efetividade aos resultados de auditoria e maior independência.

Equipe

• André Rodrigo Brites de Assunção – Auditor
• Andréia Costa Maldonado – Auditora
• Anne Caroline Silveira – Auditora
• Augusta Mont Serrat Dutra Catelan Ribeiro – Assistente em Administração
• Carolina Silva Santos – Contadora
• Kleber Watanabe Cunha Martins – Auditor
• Lenice Carrilho de Oliveira Moreira – Administradora
• Thiago Jose Avila Zaher – Auditor

Chefe: Kleber Watanabe Cunha Martins
Telefones: (67) 3345-7975 / 3345-7976 / 3345-7977
E-mail: auditoriainterna.rtr@ufms.br


Relatório Gerencial das Recomendações da Auditoria Interna 2017

Regulamento da Auditoria Interna

Instrução Normativa nº3 de 9 de Junho de 2017

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – Gestão 2015

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – Gestão 2015

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – Gestão 2016

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – Gestão 2016

Plano Anual de Auditoria Interna 2017

Relatório de Auditoria N º 01/2017 – Acumulação Ilegal e Impedimentos Funcionais

Relatório de Auditoria N º 02/2017 – Controle dos Espaços Físicos

Relatório de Auditoria N º 03/2017 – Restos a Pagar

Relatório de Auditoria N º 04/2017 – Adicional NOTURNO

Relatório de Auditoria N º 05/2017 – Auditoria nos Projetos de Pesquisa

Relatório de Auditoria N º 06/2017 – Avaliação das Ações do PNAES

Relatório de Auditoria N º 07/2017 – Riscos no Agenciamento de Viagens